lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 4192 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Aspec Informática
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Órgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
20/07/2026 EMPENHO: 01060070
07.616.450/0001-52
M L M FERREIRA
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS [...]
00000001 19.517,85
20/07/2026 EMPENHO: 01070093
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE.
00000001 6.926,65
20/07/2026 EMPENHO: 05010045
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
00000008 3.221,91
20/07/2026 EMPENHO: 01070090
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
00000001 6.560,80
20/07/2026 EMPENHO: 05010043
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
00000009 3.125,80
20/07/2026 EMPENHO: 01060072
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCACAO
00000003 2.605,35
20/07/2026 EMPENHO: 01070096
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCACAO.
00000001 2.867,14
20/07/2026 EMPENHO: 02070017
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
00000001 69,60
20/07/2026 EMPENHO: 01060066
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO05010169, CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO [...]
00000005 58.479,83
20/07/2026 EMPENHO: 01060066
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO05010169, CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO [...]
00000006 14.630,54
20/07/2026 EMPENHO: 01060066
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO05010169, CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO [...]
00000007 65.199,01
20/07/2026 EMPENHO: 01060066
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO05010169, CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO [...]
00000008 360,19
20/07/2026 EMPENHO: 01060066
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO05010169, CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO [...]
00000009 6.882,61
20/07/2026 EMPENHO: 01060066
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO05010169, CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO [...]
00000010 3.567,70
20/07/2026 EMPENHO: 01060066
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO05010169, CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO [...]
00000011 39.791,55
20/07/2026 EMPENHO: 01060066
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO05010169, CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO [...]
00000012 336,12
20/07/2026 EMPENHO: 01060066
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO05010169, CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO [...]
00000013 19.141,77
20/07/2026 EMPENHO: 02010058
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
00000042 361,52
20/07/2026 EMPENHO: 05010044
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
00000013 8.019,08
20/07/2026 EMPENHO: 05010049
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
00000009 3.514,01
20/07/2026 EMPENHO: 04050044
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
00000003 7.109,80
20/07/2026 EMPENHO: 18050028
42.764.561/0001-07
GRAFICA FAISKA LTDA
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICACAO VISUAL DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
00000001 3.560,99
20/07/2026 EMPENHO: 27050020
29.315.046/0001-81
EMPORIO DO PAPEL LTDA
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
00000001 2.131,10
20/07/2026 EMPENHO: 01060073
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
00000009 2.654,28
20/07/2026 EMPENHO: 01060073
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
00000010 16.969,58
20/07/2026 EMPENHO: 01060073
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
00000011 17.120,48
20/07/2026 EMPENHO: 01060073
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
00000012 4.117,16
20/07/2026 EMPENHO: 29060011
21.830.581/0001-69
DISTRIMED COMERCIO DE MEDEICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO CONTINUO PARA OS PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MENTAL F [...]
00000001 4.799,43
20/07/2026 EMPENHO: 01070095
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
00000001 36.421,52
20/07/2026 EMPENHO: 01070095
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE.
00000002 716,99

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