lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado R$ 62.919.542,83
Total liquidado R$ 40.404.645,17
Total pago R$ 39.049.559,90
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontrados 2388 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - Aspec Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Órgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 08070006 - DATA: 08/07/2026
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA
SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE HIGIENIZACAO DE CADEIRAS E REVITALIZACAO DE PISO EMNURRACHADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO [...]
2.700,00 2.700,00 2.700,00
EMPENHO: 08070009 - DATA: 08/07/2026
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
15.220,00 15.220,00 15.220,00
EMPENHO: 08070001 - DATA: 08/07/2026
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA. LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE RECARGAS DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
6.560,00 6.560,00 6.560,00
EMPENHO: 08070007 - DATA: 08/07/2026
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 08070008 - DATA: 08/07/2026
TALIA RODRIGUES MELO, FARMACEUTICA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. TALIA RODRIGUES MELO, CHEFE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CAF), PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA N [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 08070010 - DATA: 08/07/2026
INTEGRA MED LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
3.004,45 3.004,45 3.004,45
EMPENHO: 07070003 - DATA: 07/07/2026
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GR [...]
4.963,00 4.963,00 4.963,00
EMPENHO: 07070001 - DATA: 07/07/2026
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
184,00 184,00 184,00
EMPENHO: 07070002 - DATA: 07/07/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 06070003 - DATA: 06/07/2026
VIRGINA SOUZA AGUIAR
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. VIRGINA SOUZA AGUIAR, PREFEITA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
600,00 600,00 600,00
EMPENHO: 06070006 - DATA: 06/07/2026
RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 15A MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DE RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE GROAIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OB [...]
148.126,31 148.126,31 148.126,31
EMPENHO: 06070008 - DATA: 06/07/2026
DINAMIC SERVICOS LTDA
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE. REFERENTE A [...]
55.921,57 55.921,57 55.921,57
EMPENHO: 06070009 - DATA: 06/07/2026
DINAMIC SERVICOS LTDA
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE. REFERENTE A [...]
1.493,66 1.493,66 1.493,66
EMPENHO: 06070010 - DATA: 06/07/2026
ADRIANO RODRIGUES SIRICO.
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS CATEGORIAS DE PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO, PINTOR, ELETRIC [...]
50.030,15 0,00 0,00
EMPENHO: 06070004 - DATA: 06/07/2026
JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA
SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE ITAPAJE-CE, [...]
75,00 75,00 75,00
EMPENHO: 06070005 - DATA: 06/07/2026
CRIARTES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPO [...]
4.302,58 0,00 0,00
EMPENHO: 06070001 - DATA: 06/07/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE IMPRESSORAS COM RECARGAS DE TINTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SA [...]
2.067,05 2.067,05 2.067,05
EMPENHO: 06070002 - DATA: 06/07/2026
INTEGRA MED LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTAO HOSPITALAR, NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOAQUIM GUIMARAES INCLUINDO ATENDIMENTO CLINICO E E [...]
69.464,28 69.464,28 69.464,28
EMPENHO: 06070007 - DATA: 06/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO D [...]
5.285,27 5.285,27 5.285,27
EMPENHO: 03070005 - DATA: 03/07/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MANUTENCOES DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO D [...]
1.055,41 1.055,41 1.055,41
EMPENHO: 03070002 - DATA: 03/07/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS D [...]
17.798,25 17.798,25 17.798,25
EMPENHO: 03070008 - DATA: 03/07/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE RECARGA DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO [...]
738,66 738,66 738,66
EMPENHO: 03070004 - DATA: 03/07/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO [...]
130,33 130,33 130,33
EMPENHO: 03070010 - DATA: 03/07/2026
SAMARA PAIVA DIAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO REFERENTE A MEDALHA DE BRONZE NA OLIMPIADA CANGURU 2026 CONQUISTADA PELA ALUNA: THALIA DIAS FEIJAO DA E.T.I [...]
50,00 0,00 0,00
EMPENHO: 03070001 - DATA: 03/07/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA UBS LOURENCA XIMENES ALBUQUERQUE.
3.628,20 3.628,20 3.628,20
EMPENHO: 03070003 - DATA: 03/07/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
522,00 522,00 522,00
EMPENHO: 03070006 - DATA: 03/07/2026
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO CONTINUO PARA OS PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MENTAL F [...]
2.494,22 2.494,22 2.494,22
EMPENHO: 03070007 - DATA: 03/07/2026
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO CONTINUO PARA OS PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CENTRO DE SAUDE MENTAL F [...]
187,05 187,05 187,05
EMPENHO: 03070009 - DATA: 03/07/2026
FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTAL [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 02070009 - DATA: 02/07/2026
ADRIANO RODRIGUES SIRICO.
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS CATEGORIAS DE PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO, PINTOR, ELETRICI [...]
15.426,40 15.426,40 15.426,40

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