lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 56.567.235,51

Total liquidado

R$ 33.084.940,00

Total pago

R$ 32.125.509,86

LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 2029 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Aspec Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 18050016 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
468,00 468,00 468,00
EMPENHO: 18050017 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
4.057,95 4.057,95 4.057,95
EMPENHO: 18050030 - DATA: 18/05/2026
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE G [...]
1.003,20 0,00 0,00
EMPENHO: 18050036 - DATA: 18/05/2026
LORRAN ARAUJO MENEZES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FINS DE AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E [...]
4.500,00 4.500,00 4.500,00
EMPENHO: 18050037 - DATA: 18/05/2026
PAULO GERARDO VIEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DO SR. PAULO GERARDO VIEIRA, O QUAL PASSA POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE E NO MOMENTO NAO PODE ARCA [...]
400,00 200,00 200,00
EMPENHO: 18050038 - DATA: 18/05/2026
MARIA JOSE DAMASCENO SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DDE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE QUE NO MOMENTO NAO PODE ARCAR COM A DESPESA.
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 18050048 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
716,55 716,55 716,55
EMPENHO: 18050049 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
1.042,40 1.042,40 1.042,40
EMPENHO: 18050050 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
596,88 596,88 596,88
EMPENHO: 15050004 - DATA: 15/05/2026
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA, PARA CAPACITACAO DO TCE EDUC MUNICIPAL 2026.
1.428,00 1.428,00 1.428,00
EMPENHO: 15050008 - DATA: 15/05/2026
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO E CONTENCAO DE DE TUMULTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNI [...]
6.750,00 0,00 0,00
EMPENHO: 15050003 - DATA: 15/05/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE TONNERS E TINTAS [...]
4.501,77 4.501,77 4.501,77
EMPENHO: 15050001 - DATA: 15/05/2026
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLHAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
5.363,02 5.363,02 5.363,02
EMPENHO: 15050002 - DATA: 15/05/2026
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
4.471,91 4.471,91 4.471,91
EMPENHO: 15050006 - DATA: 15/05/2026
RAIMUNDO RONDINEY JERONIMO DE MELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. RAIMUNDO RONDINEY JERONIMO AGENTE DE ENDEMIAS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORT [...]
675,00 675,00 675,00
EMPENHO: 15050007 - DATA: 15/05/2026
JEOVA RODRIGUES XIMENES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 15050005 - DATA: 15/05/2026
ARTENIO MESQUITA RAMOS
SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ARTENIO MESQUITA RAMOS, SECRETARIO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPE [...]
1.600,00 1.600,00 1.600,00
EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2026
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE LANCHES PARA ATENDER A CULMINANCIA DA CAMPANHA PROJETA NOSSAS CRIANCAS E ADOLECENTES, PROJETO DO CONSELHO TUTELAR.
2.754,00 2.754,00 2.754,00
EMPENHO: 14050002 - DATA: 14/05/2026
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE LANCHES PARA PALESTRA E ALUSAO AO DIA DO GARI QUE OCORRERA DIA 16/05/2026.
816,00 816,00 816,00
EMPENHO: 14050004 - DATA: 14/05/2026
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME
SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA O COMPETICOES EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
14.383,00 14.383,00 14.383,00
EMPENHO: 14050005 - DATA: 14/05/2026
FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA OS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
4.957,02 4.957,02 4.957,02
EMPENHO: 14050003 - DATA: 14/05/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLAR DA REDE DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GROAIR [...]
130,50 130,50 130,50
EMPENHO: 14050006 - DATA: 14/05/2026
FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTAL [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 14050007 - DATA: 14/05/2026
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 13050001 - DATA: 13/05/2026
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE - ME
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MOTOR BOMBA MONOFASICO MBP 3R3PB-28 180 1 MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E S [...]
1.780,00 1.780,00 1.780,00
EMPENHO: 13050004 - DATA: 13/05/2026
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DE MUNICIPIO DE GROAIR [...]
476,00 476,00 476,00
EMPENHO: 13050005 - DATA: 13/05/2026
INTEGRA MED LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, OFTALMOLOGICOS E LABORA [...]
75.513,88 75.513,88 75.513,88
EMPENHO: 13050007 - DATA: 13/05/2026
EMPORIO DO PAPEL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
1.774,49 1.774,49 1.774,49
EMPENHO: 13050008 - DATA: 13/05/2026
EMPORIO DO PAPEL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
7.674,40 7.674,40 7.674,40
EMPENHO: 13050009 - DATA: 13/05/2026
EMPORIO DO PAPEL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
1.545,80 1.545,80 1.545,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

© 2026 Assesi. Todos os Direitos Reservados.