lC - Lista de empenhos.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 38.028.618,56

Total liquidado

R$ 9.466.613,75

Total pago

R$ 8.259.652,89

LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 966 registros
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 20010001 - DATA: 20/01/2026
ASSESI BRASIL LTDA
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CESSAO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DESTINADO A GESTAO DO SITE INSTITUCIONAL, OUVIDOR [...]
31.800,00 2.650,00 2.650,00
EMPENHO: 19010005 - DATA: 19/01/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS ELETRICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINA [...]
32.074,02 32.074,02 32.074,02
EMPENHO: 19010006 - DATA: 19/01/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIP [...]
12.545,30 12.545,30 12.545,30
EMPENHO: 19010007 - DATA: 19/01/2026
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1A MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO NO 09.SEINFRA-CP/2025 CUJO O OBJETO E CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJ [...]
237.525,98 237.525,98 237.525,98
EMPENHO: 19010009 - DATA: 19/01/2026
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA ATENDER [...]
48.000,00 4.000,00 4.000,00
EMPENHO: 19010001 - DATA: 19/01/2026
FELIPE DA SILVA MUNIZ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FELIPE DA SILVA MUNIZ ARAGAO , TECNICO DE ENFERMANGEM, NO VALOR DE R$ 75, PARA FAZER JUS AS DESPESAS D [...]
75,00 75,00 75,00
EMPENHO: 19010002 - DATA: 19/01/2026
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAUDE E VIDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, OFTALMOLOGICOS E [...]
30.160,84 30.160,84 30.160,84
EMPENHO: 19010003 - DATA: 19/01/2026
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, NO VALOR DE 75,00, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CID [...]
75,00 75,00 75,00
EMPENHO: 19010004 - DATA: 19/01/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, NO VALOR DE 75,00, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CI [...]
75,00 75,00 75,00
EMPENHO: 16010014 - DATA: 16/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS [...]
3.291,94 3.291,94 3.291,94
EMPENHO: 16010002 - DATA: 16/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
1.231,25 1.231,25 1.231,25
EMPENHO: 16010004 - DATA: 16/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
2.139,72 2.139,72 2.139,72
EMPENHO: 16010015 - DATA: 16/01/2026
BANCO DO BRASIL
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR PARA A CONTA 38.836-X NO DIA 16/01/2026 ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA NO MUNICIPIO DE GROAIRAS.
861,23 861,23 861,23
EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
328,38 328,38 328,38
EMPENHO: 16010005 - DATA: 16/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
11.250,09 11.250,09 11.250,09
EMPENHO: 16010006 - DATA: 16/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
1.214,82 1.214,82 1.214,82
EMPENHO: 16010007 - DATA: 16/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
574,85 574,85 574,85
EMPENHO: 16010008 - DATA: 16/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
3.611,30 3.611,30 3.611,30
EMPENHO: 16010011 - DATA: 16/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS [...]
5.657,51 5.657,51 5.657,51
EMPENHO: 16010012 - DATA: 16/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS [...]
2.278,19 2.278,19 2.278,19
EMPENHO: 16010013 - DATA: 16/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS [...]
3.722,16 3.722,16 3.722,16
EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2026
ELIZEUDA MARIA GONCALVES DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A SRA. ELIZEUDA MARIA GONCALVES DA SILVA, RECONHECIDAMENTE CARENTE, PARA CONTRIBUIR PARA O ENFRENTAM [...]
850,00 850,00 850,00
EMPENHO: 16010009 - DATA: 16/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO D [...]
1.118,66 1.118,66 1.118,66
EMPENHO: 16010010 - DATA: 16/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
566,80 566,80 566,80
EMPENHO: 15010005 - DATA: 15/01/2026
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA ASSESSORIA E MARKETING LTDA
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GRAN [...]
2.040,00 2.040,00 2.040,00
EMPENHO: 15010001 - DATA: 15/01/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, NO VALOR DE 75R$, CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA, PARA FAZER [...]
75,00 75,00 75,00
EMPENHO: 15010002 - DATA: 15/01/2026
INTEGRA MED LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, OFTALMOLOGICOS E LABORAT [...]
2.463,14 2.463,14 2.463,14
EMPENHO: 15010003 - DATA: 15/01/2026
INTEGRA MED LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA [...]
31.009,44 31.009,44 31.009,44
EMPENHO: 15010004 - DATA: 15/01/2026
INTEGRA MED LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE PLANTAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
63.600,00 63.600,00 63.600,00
EMPENHO: 14010001 - DATA: 14/01/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA - SECRETARIA DE VARA UNICA
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA AJUIZADA PELO MUNICIPIO DE GROAIRAS EM FACE DE LUCIANO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA, OBJETIVAND [...]
27.000,00 27.000,00 27.000,00

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