lC - Lista de empenhos.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 38.028.618,56

Total liquidado

R$ 9.466.613,75

Total pago

R$ 8.259.652,89

LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 966 registros
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 19020009 - DATA: 19/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA [...]
6.131,75 6.131,75 6.131,75
EMPENHO: 19020010 - DATA: 19/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA [...]
15.353,00 15.353,00 15.353,00
EMPENHO: 19020013 - DATA: 19/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO [...]
3.352,65 3.352,65 3.352,65
EMPENHO: 19020018 - DATA: 19/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLIN [...]
7.451,01 7.451,01 7.451,01
EMPENHO: 19020020 - DATA: 19/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOL [...]
3.012,47 3.012,47 3.012,47
EMPENHO: 19020005 - DATA: 19/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOL [...]
297,00 297,00 297,00
EMPENHO: 19020006 - DATA: 19/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOL [...]
430,00 430,00 430,00
EMPENHO: 19020014 - DATA: 19/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO [...]
597,28 597,28 597,28
EMPENHO: 19020016 - DATA: 19/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICUL [...]
995,66 995,66 995,66
EMPENHO: 19020021 - DATA: 19/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULO [...]
549,38 549,38 549,38
EMPENHO: 19020029 - DATA: 19/02/2026
JEOVA RODRIGUES XIMENES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
75,00 75,00 75,00
EMPENHO: 17020001 - DATA: 17/02/2026
INOVE PRODUCOES E EVENTOS
SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FESTA DE CARNAVAL DAS CRIANCAS COM ATRACAO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO [...]
2.700,00 2.700,00 2.700,00
EMPENHO: 13020004 - DATA: 13/02/2026
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FI [...]
33.000,00 3.300,00 3.300,00
EMPENHO: 13020003 - DATA: 13/02/2026
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FINS D [...]
47.000,00 4.700,00 4.700,00
EMPENHO: 13020001 - DATA: 13/02/2026
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
75,00 75,00 75,00
EMPENHO: 13020002 - DATA: 13/02/2026
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FINS [...]
32.000,00 3.200,00 3.200,00
EMPENHO: 12020001 - DATA: 12/02/2026
JEOVA RODRIGUES XIMENES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
75,00 75,00 75,00
EMPENHO: 11020001 - DATA: 11/02/2026
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS E FORMACAO DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROA [...]
622.684,26 622.684,26 311.342,13
EMPENHO: 11020002 - DATA: 11/02/2026
P V R CAETANO LTDA
FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
81.791,61 81.791,61 81.791,61
EMPENHO: 11020003 - DATA: 11/02/2026
JEOVA RODRIGUES XIMENES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE ITAREMA-CE, N [...]
75,00 75,00 75,00
EMPENHO: 10020005 - DATA: 10/02/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE [...]
3.000,00 148,50 148,50
EMPENHO: 10020006 - DATA: 10/02/2026
DINAMIC SERVICOS LTDA
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.
19.800,21 19.800,21 19.800,21
EMPENHO: 10020003 - DATA: 10/02/2026
DJCL LOCACOES LTDA
SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE CULTUR [...]
3.721,30 3.721,30 3.721,30
EMPENHO: 10020004 - DATA: 10/02/2026
DJCL LOCACOES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
4.236,11 4.236,11 4.236,11
EMPENHO: 10020001 - DATA: 10/02/2026
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS E FORMACAO DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAI [...]
28.049,85 28.049,85 28.049,85
EMPENHO: 10020002 - DATA: 10/02/2026
DJCL LOCACOES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
21.861,84 21.861,84 21.861,84
EMPENHO: 09020006 - DATA: 09/02/2026
E. L. ASSESSORIA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ACESSORIA AO SETOR DE COMPRAS VOLTADA AOS PROCESSOS DE PESQUISA E COTACAO DE PRECOS, [...]
48.000,00 4.000,00 4.000,00
EMPENHO: 09020007 - DATA: 09/02/2026
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO PARA ANALISE, ORGANIZACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUT [...]
30.720,00 2.560,00 2.560,00
EMPENHO: 09020001 - DATA: 09/02/2026
UNDIME-CE UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO TERMO DE FILIACAO E CONTRIBUICAO ANUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
1.916,00 1.916,00 1.916,00
EMPENHO: 09020004 - DATA: 09/02/2026
E. L. ASSESSORIA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ACESSORIA AO SETOR DE COMPRAS VOLTADA AOS PROCESSOS DE PESQUISA E COTACAO DE PRECOS, J [...]
49.200,00 4.100,00 4.100,00

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