Identificação do empenho Fornecedor |
Órgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2026
DETRAN-CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VISTORIA DO VEICULO DE CHASSI: 979R1F175TG0W3141 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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125,97 |
125,97 |
125,97 |
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EMPENHO: 22070004 - DATA: 22/07/2026
DETRAN-CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VISTORIA DO VEICULO DE CHASSI: 979R1F175TG0W3141 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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125,97 |
125,97 |
125,97 |
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EMPENHO: 21070004 - DATA: 21/07/2026
JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA CATEGORIA D, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 21070002 - DATA: 21/07/2026
MAX CERTIFICADORA E TECNOLOGIA LTDA
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SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SR. FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA LIMA, SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO [...]
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135,00 |
135,00 |
135,00 |
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EMPENHO: 21070006 - DATA: 21/07/2026
GUERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVO [...]
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27.429,95 |
27.429,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2026
MAX CERTIFICADORA E TECNOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SR. JOSE MARIA XIMENES LIMA, SECRETARIO DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECES [...]
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135,00 |
135,00 |
135,00 |
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EMPENHO: 21070005 - DATA: 21/07/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 21070003 - DATA: 21/07/2026
MAX CERTIFICADORA E TECNOLOGIA LTDA
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SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SR. ARTENIO MESQUITA RAMOS, SECRETARIO DE COMUNICACAO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, PARA [...]
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135,00 |
135,00 |
135,00 |
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EMPENHO: 20070005 - DATA: 20/07/2026
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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516,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20070001 - DATA: 20/07/2026
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 20070002 - DATA: 20/07/2026
ALVARO ALVES MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ALVARO ALVES MELO PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 20/07/2026, [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 20070003 - DATA: 20/07/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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6.057,42 |
6.057,42 |
6.057,42 |
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EMPENHO: 20070004 - DATA: 20/07/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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6.148,92 |
6.148,92 |
6.148,92 |
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EMPENHO: 17070001 - DATA: 17/07/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE G [...]
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348,00 |
348,00 |
348,00 |
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EMPENHO: 17070004 - DATA: 17/07/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
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340,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070005 - DATA: 17/07/2026
J. L. CARNEIRO
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
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490,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070003 - DATA: 17/07/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE GROAIRA [...]
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340,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070006 - DATA: 17/07/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
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170,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070007 - DATA: 17/07/2026
J. L. CARNEIRO
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DEGROAIRAS [...]
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490,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070002 - DATA: 17/07/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
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SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
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78,30 |
78,30 |
78,30 |
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EMPENHO: 17070009 - DATA: 17/07/2026
FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTAL [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070010 - DATA: 17/07/2026
MARIA BIANCA RODRIGUES PAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. MARIA BIANCA RODRIGUES PAIVA, CHEFE DA CENTRAL DE MARCACAO E REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS, PARA FAZ [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 17070011 - DATA: 17/07/2026
MARCIANA PRICILA DA SILVA MATOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. MARCIANA PRICILA DA SILVA MATOS, CHEFE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 17070008 - DATA: 17/07/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
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10.576,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070013 - DATA: 17/07/2026
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIAO DE ALINHAMENTO COM AS CHAPELEIRAS DO MUNICIPIO JUNTO AO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA.
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1.894,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070012 - DATA: 16/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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49,00 |
49,00 |
49,00 |
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EMPENHO: 16070039 - DATA: 16/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
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2.246,41 |
2.246,41 |
2.246,41 |
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EMPENHO: 16070032 - DATA: 16/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
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3.146,72 |
3.146,72 |
3.146,72 |
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EMPENHO: 16070011 - DATA: 16/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
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375,00 |
375,00 |
375,00 |
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EMPENHO: 16070026 - DATA: 16/07/2026
ROCHA SERVICOS LTDA
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 3A MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINA MANUAL COMPREENDENDO A LIMPE [...]
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25.900,00 |
25.900,00 |
25.900,00 |
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