lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado R$ 62.919.542,83
Total liquidado R$ 40.404.645,17
Total pago R$ 39.049.559,90
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontrados 2388 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - Aspec Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Órgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2026
DETRAN-CE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VISTORIA DO VEICULO DE CHASSI: 979R1F175TG0W3141 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
125,97 125,97 125,97
EMPENHO: 22070004 - DATA: 22/07/2026
DETRAN-CE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VISTORIA DO VEICULO DE CHASSI: 979R1F175TG0W3141 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
125,97 125,97 125,97
EMPENHO: 21070004 - DATA: 21/07/2026
JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA
SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE EDIVAN DUARTE DE SOUSA, MOTORISTA CATEGORIA D, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE [...]
75,00 75,00 75,00
EMPENHO: 21070002 - DATA: 21/07/2026
MAX CERTIFICADORA E TECNOLOGIA LTDA
SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SR. FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA LIMA, SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO [...]
135,00 135,00 135,00
EMPENHO: 21070006 - DATA: 21/07/2026
GUERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVO [...]
27.429,95 27.429,95 0,00
EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2026
MAX CERTIFICADORA E TECNOLOGIA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SR. JOSE MARIA XIMENES LIMA, SECRETARIO DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECES [...]
135,00 135,00 135,00
EMPENHO: 21070005 - DATA: 21/07/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 21070003 - DATA: 21/07/2026
MAX CERTIFICADORA E TECNOLOGIA LTDA
SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SR. ARTENIO MESQUITA RAMOS, SECRETARIO DE COMUNICACAO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, PARA [...]
135,00 135,00 135,00
EMPENHO: 20070005 - DATA: 20/07/2026
AGRINORT - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTADO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
516,60 0,00 0,00
EMPENHO: 20070001 - DATA: 20/07/2026
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 20070002 - DATA: 20/07/2026
ALVARO ALVES MELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. ALVARO ALVES MELO PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 20/07/2026, [...]
75,00 75,00 75,00
EMPENHO: 20070003 - DATA: 20/07/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
6.057,42 6.057,42 6.057,42
EMPENHO: 20070004 - DATA: 20/07/2026
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
6.148,92 6.148,92 6.148,92
EMPENHO: 17070001 - DATA: 17/07/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE G [...]
348,00 348,00 348,00
EMPENHO: 17070004 - DATA: 17/07/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
340,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17070005 - DATA: 17/07/2026
J. L. CARNEIRO
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
490,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17070003 - DATA: 17/07/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE GROAIRA [...]
340,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17070006 - DATA: 17/07/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRA [...]
170,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17070007 - DATA: 17/07/2026
J. L. CARNEIRO
SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DEGROAIRAS [...]
490,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17070002 - DATA: 17/07/2026
NOVIN DA AGUA LTDA
SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
78,30 78,30 78,30
EMPENHO: 17070009 - DATA: 17/07/2026
FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTAL [...]
100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17070010 - DATA: 17/07/2026
MARIA BIANCA RODRIGUES PAIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. MARIA BIANCA RODRIGUES PAIVA, CHEFE DA CENTRAL DE MARCACAO E REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS, PARA FAZ [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 17070011 - DATA: 17/07/2026
MARCIANA PRICILA DA SILVA MATOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. MARCIANA PRICILA DA SILVA MATOS, CHEFE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTA [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 17070008 - DATA: 17/07/2026
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
10.576,90 0,00 0,00
EMPENHO: 17070013 - DATA: 17/07/2026
PURO TEMPERO BUFFET LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIAO DE ALINHAMENTO COM AS CHAPELEIRAS DO MUNICIPIO JUNTO AO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA.
1.894,80 0,00 0,00
EMPENHO: 16070012 - DATA: 16/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
49,00 49,00 49,00
EMPENHO: 16070039 - DATA: 16/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DI [...]
2.246,41 2.246,41 2.246,41
EMPENHO: 16070032 - DATA: 16/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
3.146,72 3.146,72 3.146,72
EMPENHO: 16070011 - DATA: 16/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOS [...]
375,00 375,00 375,00
EMPENHO: 16070026 - DATA: 16/07/2026
ROCHA SERVICOS LTDA
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 3A MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINA MANUAL COMPREENDENDO A LIMPE [...]
25.900,00 25.900,00 25.900,00

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