lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Groairas

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 1902 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
07/02/2025 30010002
CONSTRUTORA AG LTDA
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
PAGO 658.630,91
07/02/2025 10010006
BANCO DO BRASIL S/A.
02 - GABINETE DO PREFEITO
LIQUIDADO 12,00
07/02/2025 07020005
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMPENHADO 13.807,00
07/02/2025 07020004
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMPENHADO 56.400,00
07/02/2025 07020003
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
EMPENHADO 56.400,00
07/02/2025 07020002
ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHADO 56.400,00
07/02/2025 07020001
TARCIANO ROCHA BARBOSA
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
PAGO 3.400,00
07/02/2025 07020001
TARCIANO ROCHA BARBOSA
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
LIQUIDADO 3.400,00
07/02/2025 07020001
TARCIANO ROCHA BARBOSA
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
EMPENHADO 3.400,00
07/02/2025 06020004
DAVI TEXEIRA RODRIGUES
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGO 1.800,00
07/02/2025 06020004
DAVI TEXEIRA RODRIGUES
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LIQUIDADO 1.800,00
07/02/2025 06020003
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
PAGO 103,03
07/02/2025 03020090
BANCO DO BRASIL S/A.
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
LIQUIDADO 12,00
07/02/2025 03020002
AYLA MARIA R. ROCHA ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGO 12.000,00
07/02/2025 03020002
AYLA MARIA R. ROCHA ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
LIQUIDADO 12.000,00
07/02/2025 03020001
ECOMILL SERVICOS LTDA
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
PAGO 183.077,62
07/02/2025 02010103
KILDARE MELO GOIS - ME
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
LIQUIDADO 440,00
07/02/2025 02010102
KILDARE MELO GOIS - ME
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
LIQUIDADO 1.706,68
07/02/2025 02010101
KILDARE MELO GOIS - ME
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
LIQUIDADO 876,67
07/02/2025 02010100
KILDARE MELO GOIS - ME
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
LIQUIDADO 463,34
07/02/2025 02010084
KILDARE MELO GOIS - ME
21 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
LIQUIDADO 426,67
07/02/2025 02010075
KILDARE MELO GOIS - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LIQUIDADO 1.196,00
07/02/2025 02010070
FOLHA COMPLEMENTO-PISO ENFERMAGEM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGO 1.505,78
07/02/2025 02010069
FOLHA COMPLEMENTO-PISO ENFERMAGEM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGO 186,11
07/02/2025 02010068
FOLHA COMPLEMENTO-PISO ENFERMAGEM
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGO 1.504,73
06/02/2025 31010013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
LIQUIDADO 789,06
06/02/2025 31010012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
LIQUIDADO 1.729,25
06/02/2025 31010011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LIQUIDADO 11.044,86
06/02/2025 31010010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LIQUIDADO 570,11
06/02/2025 31010009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
LIQUIDADO 927,25
06/02/2025 31010008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
21 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
LIQUIDADO 14.241,31
06/02/2025 31010007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LIQUIDADO 373,55
06/02/2025 31010002
TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
LIQUIDADO 37.315,46
06/02/2025 30010009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
07 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDADO 12.819,39
06/02/2025 30010008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
LIQUIDADO 979,79
06/02/2025 30010007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
07 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDADO 847,43
06/02/2025 30010006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
LIQUIDADO 940,86
06/02/2025 30010005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
07 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDADO 8.163,17
06/02/2025 30010004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
07 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDADO 106,26
06/02/2025 30010003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LIQUIDADO 576,60
06/02/2025 30010001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LIQUIDADO 10.906,22
06/02/2025 22010003
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
PAGO 505,00
06/02/2025 06020012
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA E DESENV.SOCIA
EMPENHADO 23.988,00
06/02/2025 06020011
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMPENHADO 23.988,00
06/02/2025 06020010
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
21 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
EMPENHADO 23.988,00
06/02/2025 06020009
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
EMPENHADO 23.988,00
06/02/2025 06020008
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
EMPENHADO 23.988,00
06/02/2025 06020007
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHADO 23.988,00
06/02/2025 06020006
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
EMPENHADO 23.988,00
06/02/2025 06020005
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
EMPENHADO 23.988,00
06/02/2025 06020004
DAVI TEXEIRA RODRIGUES
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMPENHADO 1.800,00
06/02/2025 06020003
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
LIQUIDADO 103,03
06/02/2025 06020003
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
EMPENHADO 103,03
06/02/2025 06020002
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGO 103,03
06/02/2025 06020002
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LIQUIDADO 103,03
06/02/2025 06020002
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMPENHADO 103,03
06/02/2025 06020001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
PAGO 271,47
06/02/2025 06020001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
LIQUIDADO 271,47
06/02/2025 06020001
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
EMPENHADO 271,47
06/02/2025 04020001
FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS
21 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
PAGO 330,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024