Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11020001 - DATA: 11/02/2026
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS E FORMACAO DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROA [...]
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622.684,26 |
622.684,26 |
311.342,13 |
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EMPENHO: 11020002 - DATA: 11/02/2026
P V R CAETANO LTDA
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
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81.791,61 |
81.791,61 |
81.791,61 |
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EMPENHO: 11020003 - DATA: 11/02/2026
JEOVA RODRIGUES XIMENES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE ITAREMA-CE, N [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 10020005 - DATA: 10/02/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE [...]
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3.000,00 |
1.656,04 |
1.352,90 |
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EMPENHO: 10020006 - DATA: 10/02/2026
DINAMIC SERVICOS LTDA
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.
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19.800,21 |
19.800,21 |
19.800,21 |
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EMPENHO: 10020003 - DATA: 10/02/2026
DJCL LOCACOES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE CULTUR [...]
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3.721,30 |
3.721,30 |
3.721,30 |
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EMPENHO: 10020004 - DATA: 10/02/2026
DJCL LOCACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
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4.236,11 |
4.236,11 |
4.236,11 |
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EMPENHO: 10020001 - DATA: 10/02/2026
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS E FORMACAO DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAI [...]
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28.049,85 |
28.049,85 |
28.049,85 |
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EMPENHO: 10020002 - DATA: 10/02/2026
DJCL LOCACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
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21.861,84 |
21.861,84 |
21.861,84 |
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EMPENHO: 09020006 - DATA: 09/02/2026
E. L. ASSESSORIA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ACESSORIA AO SETOR DE COMPRAS VOLTADA AOS PROCESSOS DE PESQUISA E COTACAO DE PRECOS, [...]
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48.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
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EMPENHO: 09020007 - DATA: 09/02/2026
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO PARA ANALISE, ORGANIZACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUT [...]
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30.720,00 |
7.680,00 |
10.240,00 |
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EMPENHO: 09020001 - DATA: 09/02/2026
UNDIME-CE UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO TERMO DE FILIACAO E CONTRIBUICAO ANUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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1.916,00 |
1.916,00 |
1.916,00 |
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EMPENHO: 09020004 - DATA: 09/02/2026
E. L. ASSESSORIA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ACESSORIA AO SETOR DE COMPRAS VOLTADA AOS PROCESSOS DE PESQUISA E COTACAO DE PRECOS, J [...]
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49.200,00 |
16.400,00 |
16.400,00 |
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EMPENHO: 09020002 - DATA: 09/02/2026
ATOS EDICOES LTDA
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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91.800,00 |
91.800,00 |
91.800,00 |
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EMPENHO: 09020003 - DATA: 09/02/2026
ATOS EDICOES LTDA
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FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
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EMPENHO: 09020005 - DATA: 09/02/2026
E. L. ASSESSORIA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ACESSORIA AO SETOR DE COMPRAS VOLTADA AOS PROCESSOS DE PESQUISA E COTACAO DE PRECOS, [...]
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22.000,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
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EMPENHO: 06020001 - DATA: 06/02/2026
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 06020002 - DATA: 06/02/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUZA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 06020003 - DATA: 06/02/2026
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA PESSOAS JURIDICAS PARA A REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS ABRANGENDO: CIRURGIAS ELETIVAS EM PACIENTES ADULTO [...]
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18.418,25 |
18.418,25 |
18.418,25 |
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EMPENHO: 06020004 - DATA: 06/02/2026
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA PESSOAS JURIDICAS PARA A REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS ABRANGENDO: CIRURGIAS ELETIVAS EM PACIENTES ADULTO [...]
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8.497,44 |
8.497,44 |
8.497,44 |
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EMPENHO: 05020002 - DATA: 05/02/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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451,07 |
451,07 |
451,07 |
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EMPENHO: 05020008 - DATA: 05/02/2026
HIGIENIZADORA SANTOS
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONT [...]
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1.622,95 |
1.622,95 |
1.622,95 |
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EMPENHO: 05020024 - DATA: 05/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO [...]
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2.201,47 |
2.201,47 |
2.201,47 |
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EMPENHO: 05020005 - DATA: 05/02/2026
HIGIENIZADORA SANTOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
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311,82 |
311,82 |
311,82 |
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EMPENHO: 05020004 - DATA: 05/02/2026
HIGIENIZADORA SANTOS
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SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS [...]
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6.416,93 |
6.416,92 |
6.416,92 |
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EMPENHO: 05020003 - DATA: 05/02/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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787,13 |
787,13 |
787,13 |
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EMPENHO: 05020006 - DATA: 05/02/2026
HIGIENIZADORA SANTOS
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SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E [...]
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1.269,68 |
1.269,68 |
1.269,68 |
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EMPENHO: 05020007 - DATA: 05/02/2026
HIGIENIZADORA SANTOS
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SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E D [...]
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6.931,13 |
6.931,12 |
6.931,12 |
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EMPENHO: 05020016 - DATA: 05/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO [...]
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20.763,78 |
20.763,78 |
20.763,78 |
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EMPENHO: 05020020 - DATA: 05/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO [...]
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1.045,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
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