lC - Lista de empenhos.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 56.567.235,51

Total liquidado

R$ 33.084.940,00

Total pago

R$ 32.125.509,86

LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 2029 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Aspec Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 11020001 - DATA: 11/02/2026
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS E FORMACAO DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROA [...]
622.684,26 622.684,26 311.342,13
EMPENHO: 11020002 - DATA: 11/02/2026
P V R CAETANO LTDA
FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-C [...]
81.791,61 81.791,61 81.791,61
EMPENHO: 11020003 - DATA: 11/02/2026
JEOVA RODRIGUES XIMENES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE ITAREMA-CE, N [...]
75,00 75,00 75,00
EMPENHO: 10020005 - DATA: 10/02/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE [...]
3.000,00 1.656,04 1.352,90
EMPENHO: 10020006 - DATA: 10/02/2026
DINAMIC SERVICOS LTDA
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EFICIENTIZACAO, MODERNIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.
19.800,21 19.800,21 19.800,21
EMPENHO: 10020003 - DATA: 10/02/2026
DJCL LOCACOES LTDA
SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE CULTUR [...]
3.721,30 3.721,30 3.721,30
EMPENHO: 10020004 - DATA: 10/02/2026
DJCL LOCACOES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
4.236,11 4.236,11 4.236,11
EMPENHO: 10020001 - DATA: 10/02/2026
AVALIAR + CONSULTORIA DE RESULTADOS LTDA
FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS E FORMACAO DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAI [...]
28.049,85 28.049,85 28.049,85
EMPENHO: 10020002 - DATA: 10/02/2026
DJCL LOCACOES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
21.861,84 21.861,84 21.861,84
EMPENHO: 09020006 - DATA: 09/02/2026
E. L. ASSESSORIA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ACESSORIA AO SETOR DE COMPRAS VOLTADA AOS PROCESSOS DE PESQUISA E COTACAO DE PRECOS, [...]
48.000,00 16.000,00 16.000,00
EMPENHO: 09020007 - DATA: 09/02/2026
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO PARA ANALISE, ORGANIZACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUT [...]
30.720,00 7.680,00 10.240,00
EMPENHO: 09020001 - DATA: 09/02/2026
UNDIME-CE UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO TERMO DE FILIACAO E CONTRIBUICAO ANUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
1.916,00 1.916,00 1.916,00
EMPENHO: 09020004 - DATA: 09/02/2026
E. L. ASSESSORIA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ACESSORIA AO SETOR DE COMPRAS VOLTADA AOS PROCESSOS DE PESQUISA E COTACAO DE PRECOS, J [...]
49.200,00 16.400,00 16.400,00
EMPENHO: 09020002 - DATA: 09/02/2026
ATOS EDICOES LTDA
FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
91.800,00 91.800,00 91.800,00
EMPENHO: 09020003 - DATA: 09/02/2026
ATOS EDICOES LTDA
FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
60.000,00 60.000,00 60.000,00
EMPENHO: 09020005 - DATA: 09/02/2026
E. L. ASSESSORIA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ACESSORIA AO SETOR DE COMPRAS VOLTADA AOS PROCESSOS DE PESQUISA E COTACAO DE PRECOS, [...]
22.000,00 17.600,00 17.600,00
EMPENHO: 06020001 - DATA: 06/02/2026
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
75,00 75,00 75,00
EMPENHO: 06020002 - DATA: 06/02/2026
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUZA, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
75,00 75,00 75,00
EMPENHO: 06020003 - DATA: 06/02/2026
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA PESSOAS JURIDICAS PARA A REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS ABRANGENDO: CIRURGIAS ELETIVAS EM PACIENTES ADULTO [...]
18.418,25 18.418,25 18.418,25
EMPENHO: 06020004 - DATA: 06/02/2026
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA PESSOAS JURIDICAS PARA A REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS ABRANGENDO: CIRURGIAS ELETIVAS EM PACIENTES ADULTO [...]
8.497,44 8.497,44 8.497,44
EMPENHO: 05020002 - DATA: 05/02/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
451,07 451,07 451,07
EMPENHO: 05020008 - DATA: 05/02/2026
HIGIENIZADORA SANTOS
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONT [...]
1.622,95 1.622,95 1.622,95
EMPENHO: 05020024 - DATA: 05/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO [...]
2.201,47 2.201,47 2.201,47
EMPENHO: 05020005 - DATA: 05/02/2026
HIGIENIZADORA SANTOS
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
311,82 311,82 311,82
EMPENHO: 05020004 - DATA: 05/02/2026
HIGIENIZADORA SANTOS
SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS [...]
6.416,93 6.416,92 6.416,92
EMPENHO: 05020003 - DATA: 05/02/2026
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
787,13 787,13 787,13
EMPENHO: 05020006 - DATA: 05/02/2026
HIGIENIZADORA SANTOS
SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E [...]
1.269,68 1.269,68 1.269,68
EMPENHO: 05020007 - DATA: 05/02/2026
HIGIENIZADORA SANTOS
SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO, DESALOJAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E D [...]
6.931,13 6.931,12 6.931,12
EMPENHO: 05020016 - DATA: 05/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO [...]
20.763,78 20.763,78 20.763,78
EMPENHO: 05020020 - DATA: 05/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO [...]
1.045,00 1.045,00 1.045,00

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