lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Groairas

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 56.567.235,51

Total liquidado

R$ 33.084.940,00

Total pago

R$ 32.125.509,86

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8477 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - Aspec Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
01/05/2026 01050002
ASP - AUTOMACAO, SEVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
EMPENHADO 2.428,73
01/05/2026 01050001
FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALARIOS E 13O DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GROAIRAS-CE.
EMPENHADO 11.566,43
30/04/2026 30040004
BANCO DO BRASIL S/A.
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RETITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 5525-5, PARA CORRECAO DO LANCAMENTO NESTA DATA.
PAGO 2.600,00
30/04/2026 30040004
BANCO DO BRASIL S/A.
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RETITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 5525-5, PARA CORRECAO DO LANCAMENTO NESTA DATA.
LIQUIDADO 2.600,00
30/04/2026 30040004
BANCO DO BRASIL S/A.
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RETITUICAO DE SALDO PARA A CONTA 5525-5, PARA CORRECAO DO LANCAMENTO NESTA DATA.
EMPENHADO 2.600,00
30/04/2026 30040003
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERV [...]
EMPENHADO 2.800,00
30/04/2026 30040002
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERV [...]
EMPENHADO 6.420,00
30/04/2026 30040001
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO PARA ASSISTENCIA A PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE S [...]
LIQUIDADO 16.000,00
30/04/2026 30040001
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO PARA ASSISTENCIA A PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE S [...]
EMPENHADO 96.000,00
30/04/2026 29040002
FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL, VICE PREFEITA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
LIQUIDADO 600,00
30/04/2026 20030004
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA- [...]
PAGO 100,00
30/04/2026 20020003
VALDENE GARCIA LIRA
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TEMPORARIO, A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE [...]
PAGO 300,00
30/04/2026 16030016
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACAO (TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
PAGO 546,00
30/04/2026 16030016
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICACAO (TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
PAGO 546,00
30/04/2026 13020004
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FI [...]
LIQUIDADO 3.300,00
30/04/2026 13020003
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FINS D [...]
LIQUIDADO 4.700,00
30/04/2026 13020002
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FINS [...]
LIQUIDADO 3.200,00
30/04/2026 09020007
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO PARA ANALISE, ORGANIZACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUT [...]
LIQUIDADO 2.560,00
30/04/2026 06010006
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FINS D [...]
LIQUIDADO 3.100,00
30/04/2026 05010204
FOPAG - FUNASA
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FUNASA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
PAGO 67.114,13
30/04/2026 05010204
FOPAG - FUNASA
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FUNASA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
LIQUIDADO 67.114,13
30/04/2026 05010203
BANCO DO BRASIL S/A.
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 196,46
30/04/2026 05010203
BANCO DO BRASIL S/A.
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 13,27
30/04/2026 05010203
BANCO DO BRASIL S/A.
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 13,27
30/04/2026 05010200
BANCO DO BRASIL S/A.
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 26,54
30/04/2026 05010200
BANCO DO BRASIL S/A.
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 26,54
30/04/2026 05010198
BANCO DO BRASIL S/A.
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 29,69
30/04/2026 05010198
BANCO DO BRASIL S/A.
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 29,69
30/04/2026 05010197
BANCO DO BRASIL S/A.
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 39,81
30/04/2026 05010197
BANCO DO BRASIL S/A.
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 39,81
30/04/2026 05010193
FOPAG - INCEN. FINANCEIRO VARIAVEL - APS
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, NESTE EXERCICIO.
PAGO 13.636,67
30/04/2026 05010193
FOPAG - INCEN. FINANCEIRO VARIAVEL - APS
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, NESTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 13.636,67
30/04/2026 05010187
FOPAG - PSF COMISSIONADOS
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS - CE.
PAGO 6.235,60
30/04/2026 05010187
FOPAG - PSF COMISSIONADOS
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS - CE.
LIQUIDADO 6.235,60
30/04/2026 05010183
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DE GROAIRAS-CE, NESTE EXERCICIO.
PAGO 73.223,93
30/04/2026 05010183
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DE GROAIRAS-CE, NESTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 73.223,93
30/04/2026 05010180
FOPAG - CLINICA DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 15.011,76
30/04/2026 05010180
FOPAG - CLINICA DE FISIOTERAPIA
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 15.011,76
30/04/2026 05010175
FOPAG - SAUDE BUCAL EFETIVOS
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE SAUDE BUCAL EFETIVO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 12.327,52
30/04/2026 05010175
FOPAG - SAUDE BUCAL EFETIVOS
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE SAUDE BUCAL EFETIVO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12.327,52
30/04/2026 05010173
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 52.823,86
30/04/2026 05010173
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 11.615,33
30/04/2026 05010173
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 64.439,19
30/04/2026 05010171
FOPAG - INC. FINANC. EQUIPE SAUDE BUCAL
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS A SERVIDORES PERTECENTES A EQUIPE DE SAUDE BUCAL NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
PAGO 5.510,28
30/04/2026 05010171
FOPAG - INC. FINANC. EQUIPE SAUDE BUCAL
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS A SERVIDORES PERTECENTES A EQUIPE DE SAUDE BUCAL NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
LIQUIDADO 5.510,28
30/04/2026 05010170
FOPAG - PSB EFETIVOS E TEMPORARIOS
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO F [...]
PAGO 8.711,95
30/04/2026 05010170
FOPAG - PSB EFETIVOS E TEMPORARIOS
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO F [...]
PAGO 2.200,00
30/04/2026 05010170
FOPAG - PSB EFETIVOS E TEMPORARIOS
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO F [...]
LIQUIDADO 10.911,95
30/04/2026 05010167
FOPAG - PSF CONTRATADO
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NEST EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 4.190,40
30/04/2026 05010167
FOPAG - PSF CONTRATADO
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NEST EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 43.298,88
30/04/2026 05010167
FOPAG - PSF CONTRATADO
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NEST EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 47.489,28
30/04/2026 05010165
FOPAG - SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 42.124,39
30/04/2026 05010165
FOPAG - SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 42.124,39
30/04/2026 05010163
FOPAG - EDUCACAO ESPECIAL EFETIVOS 70%
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.
PAGO 3.289,80
30/04/2026 05010163
FOPAG - EDUCACAO ESPECIAL EFETIVOS 70%
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.
LIQUIDADO 3.289,80
30/04/2026 05010161
FOPAG - CONTRATO 70% FUNDAMENTAL
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
PAGO 7.674,22
30/04/2026 05010161
FOPAG - CONTRATO 70% FUNDAMENTAL
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
PAGO 1.580,87
30/04/2026 05010161
FOPAG - CONTRATO 70% FUNDAMENTAL
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS CE.
LIQUIDADO 9.255,09
30/04/2026 05010160
FOPAG - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
11 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 8.621,00
30/04/2026 05010160
FOPAG - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
11 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 8.621,00

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