lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 4192 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Aspec Informática
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Órgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
25/05/2026 EMPENHO: 25050010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
CLAUDIO JUVENAL XIMENES AGUIAR
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA O VARIADOR CLAUDIO JUVENAL XIMENES AGUIAR, A SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE INTERES [...]
00000001 500,00
22/05/2026 EMPENHO: 05010056
07.598.709/0001-80
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
00000005 26.161,58
22/05/2026 EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
00000182 37,50
22/05/2026 EMPENHO: 04050013
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENCAS JUDICIAIS DE IDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAES ACUMULADAS COM PEDIDO DE PENSAO ALIMENTICIA AJUIZADA POR CRISSIE M [...]
00000001 16.500,00
22/05/2026 EMPENHO: 22050010
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO INSS RETIDO DA SRA. MARLA MORAES DE AGUIAR, NESTA DATA.
00000001 255,32
22/05/2026 EMPENHO: 22050011
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO INSS RETIDO DA SRA. MARLA MORAES DE AGUIAR, NESTA DATA.
00000001 252,86
22/05/2026 EMPENHO: 05010042
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO [...]
00000012 11.103,87
22/05/2026 EMPENHO: 18050009
39.415.957/0001-34
ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA/BANDA DE RENOME NACIONAL PARA APRESENTACAO ARTISTICA A SER REALIZADA EM COMEMORACAO A EMANCIPA [...]
00000001 500.000,00
22/05/2026 EMPENHO: 19050001
17.466.234/0001-21
EFESTA AGENCIAMNETO ARTISTICO & PROMOCOES MUSICAIS LTDA
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA JANAINA ALVES, COM DURACAO MINIMA DE DUAS HORAS, PARA APRESENTACAO AO VIVO NO MUNICIPIO [...]
00000001 90.000,00
22/05/2026 EMPENHO: 05010057
07.598.709/0001-80
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
00000005 17.503,40
22/05/2026 EMPENHO: 01040122
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO D [...]
00000001 9.855,95
22/05/2026 EMPENHO: 05010066
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIP [...]
00000005 14.000,00
22/05/2026 EMPENHO: 05010058
07.598.709/0001-80
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMEN [...]
00000005 4.879,56
22/05/2026 EMPENHO: 28040007
38.138.754/0001-85
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
00000001 334,40
22/05/2026 EMPENHO: 29040009
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
00000001 4.004,28
22/05/2026 EMPENHO: 29040011
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
00000001 959,14
22/05/2026 EMPENHO: 11050010
21.843.402/0001-28
F AR LTDA
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
00000001 1.406,09
22/05/2026 EMPENHO: 12050004
20.965.426/0001-97
L TAUMATURGO NETO
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PLASTICOS DE 100L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
00000001 1.190,00
22/05/2026 EMPENHO: 13050008
29.315.046/0001-81
EMPORIO DO PAPEL LTDA
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
00000001 7.674,40
22/05/2026 EMPENHO: 13050009
29.315.046/0001-81
EMPORIO DO PAPEL LTDA
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
00000001 1.545,80
22/05/2026 EMPENHO: 18050018
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
00000001 13.399,00
22/05/2026 EMPENHO: 18050029
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
00000001 522,00
22/05/2026 EMPENHO: 15050007
JEOVA RODRIGUES XIMENES
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, N [...]
00000001 100,00
22/05/2026 EMPENHO: 18050015
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
00000001 1.563,00
22/05/2026 EMPENHO: 18050017
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
00000001 4.057,95
22/05/2026 EMPENHO: 20050006
BRUNO ALVES RODRIGUES
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. BRUNO ALVES RODRIGUES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE CRATEUS-CE, NO DI [...]
00000001 100,00
22/05/2026 EMPENHO: 20050007
KAIKE LOIOLA FURTADO
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. KAIKE LOIOLA FURTADO, CHEFE DE CONTROLE ADMINISTRATIVO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDAD [...]
00000001 100,00
22/05/2026 EMPENHO: 02010040
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
00000005 93.870,00
22/05/2026 EMPENHO: 02010041
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS.
00000005 20.794,13
22/05/2026 EMPENHO: 02010044
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA PERTECENTE A CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
00000021 72,60